
凉审公告〔2025〕3号
(二〇二五年八月二十六日)
根据《中华人民共和国审计法》有关规定,凉山州审计局派出审计组,自2025年3月21日至5月30日,对凉山州水利局(以下简称州水利局)2024年度预算执行和其他财政收支情况进行了审计。现将审计结果公告如下。
一、基本情况
(一)部门预决算情况。州水利局2024年部门预算收入合计3112.58万元;支出总计3112.58万元。2024年部门决算收入总计4353.47万元,支出总计4353.47万元。
(二)参与分配财政专项资金情况。州水利局2024年参与分配的财政专项资金共计326466.61万元,上述资金中由州水利局提供分配方案进行分配的资金共计66534万元。
(三)政府采购基本情况。州水利局2024年共有政府采购项目14个、预算金额1317.24万元。截至2024年末,上述项目均已完成采购,合同金额共计1287.66万元,已支出902.9万元。
审计结果表明,州水利局建立财务报销、采购管理、国有资产管理等内控制度,2024年度部门预决算编制、财务核算、资产管理基本符合中华人民共和国预算法及相关法律法规定。但本次审计也发现,存在超范围或超预算支出资金、项目推进缓慢、预算执行率低、涉企保证金管理不规范等问题,还需要进一步加强和改进。
二、审计发现的主要问题
(一)部门预决算编制方面。其他收入预决算编制不准确;未按规定编制政府购买服务预算;超标准编报公务用车运行维护费预算;部分科目账表不相符。
(二)贯彻落实“过紧日子”要求方面。超预算支出培训费;存量资金未及时清理上缴州财政;未按合同约定支付款项。
(三)执行财经纪律等方面。超范围支出项目资金;未休年假补助发放不规范;资产管理不够规范。
(四)专项资金管理使用方面。项目推进缓慢,预算执行率低;未设置专项资金绩效目标。
(五)其他方面。涉企保证金管理不规范;部分支出事项会计核算不准确;工会经费管理使用不规范。
三、审计处理及建议
对此次审计查出的问题,州审计局已依法出具审计报告并明确了整改要求。从加强预决算编制管理、规范资产管理使用、强化项目绩效管理三个方面提出了审计建议。州审计局将按规定跟踪检查整改情况,并督促公告审计整改结果。
2025年8月26日