
凉审公告〔2025〕4号
(二〇二五年八月二十六日)
根据《中华人民共和国审计法》有关规定,凉山州审计局派出审计组,自2025年3月21日至5月30日,对凉山州医疗保障局(以下简称州医疗保障局)2024年度预算执行和其他财政收支情况进行了审计。现将审计结果公告如下。
一、基本情况
(一)部门预决算情况。州医疗保障局2024年部门预算本年收入合计762.98万元;支出总计762.98万元。2024年部门决算收入总计828.24万元;支出合计828.24万元。
(二)参与分配财政专项资金情况。州医疗保障局2024年参与分配的财政专项资金3项共计346021.51万,其中由州医疗保障局提供分配方案进行分配的资金共计751万元。
(三)政府采购基本情况。2024年,州医疗保障局有2个政府采购项目预算金额57.5万元、合同金额57万元、实际支出57万元。
审计结果表明,州医疗保障局结合上年预算执行情况、当年工作任务、医保事业发展计划、定员定额标准编制预算;2024年度部门预决算编制、财务核算、资金使用、资产管理等基本符合中华人民共和国预算法及相关法律法规。但审计也发现,存在全面绩效管理不到位、超预算或超范围支出项目经费、资产管理不规范等问题,需进一步加强和改进。
二、审计发现的主要问题
(一)部门预决算编制方面。经济分类科目编制不细化;未按规定将法律顾问费用、会计审计服务费纳入政府购买服务预算编制。
(二)贯彻落实“过紧日子”要求方面。超预算支出会议费、培训费;通过提前支付等方式年底突击花钱。
(三)执行财经纪律等方面。超范围支出项目资金;以拨作支;资产管理不规范;公务用车运行维护费核算不规范;未严格落实公务用车定点维修制度;存量资金未及时清理上缴州财政。
(四)预算绩效管理方面。部门预算项目支出绩效目标设置不规范;部分项目支出绩效目标未实现。
(五)其他方面。专项资金分配下达不及时且分配程序倒置。
三、审计处理及建议
对此次审计查出的问题,州审计局已依法出具审计报告并明确了整改要求。从强化预算约束和绩效管理、规范资金资产管理使用、加大内部监管力度三个方面提出了审计建议。州审计局将按规定跟踪检查整改情况,并督促公告审计整改结果。
2025年8月26日